審計工作報告顯示中央部門本級預算執(zhí)行已總體相對規(guī)范
新華社北京6月26日電(記者鄒多為)受國務院委托,審計署審計長侯凱26日向十四屆全國人大常委會第三次會議作《國務院關于2022年度中央預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。報告顯示,通過連續(xù)20多年的預算執(zhí)行審計,中央部門本級預算執(zhí)行總體相對規(guī)范,但所屬單位仍問題多發(fā),是今后一個時期中央部門預算執(zhí)行審計的重點。
作為國家審計機關最重要的報告之一,報告肯定了一年來宏觀調控、民生保障、統(tǒng)籌發(fā)展安全以及審計整改的成效和經驗,揭示了帶有普遍性、傾向性的問題和弊端,并提出建設性的意見和建議。
具體來看,中央財政管理審計結果顯示,2022年,中央一般公共預算收入總量約10.76萬億元、支出總量約13.41萬億元,赤字2.65萬億元,與預算持平。
盡管預算收入、分配和投資計劃執(zhí)行情況與經濟發(fā)展狀況基本匹配、總體較好,但審計仍然發(fā)現存在一般公共預算與其他預算邊界不夠清晰、政府投資基金未按要求聚焦解決融資瓶頸、違規(guī)新增隱性債務、人為調節(jié)收入規(guī)模等問題。
對重大項目實施情況進行審計后發(fā)現,政府和社會資本合作(PPP)項目存在入庫環(huán)節(jié)審核不嚴、履約環(huán)節(jié)不盡誠信等問題,基礎研究和關鍵核心技術攻堅項目存在相關任務部署和要求偏離預定目標等不符合政策初衷的問題。
就業(yè)、住房、教育、鄉(xiāng)村振興等民生項目審計發(fā)現,部分地方存在失業(yè)補助被蠶食、政府持有的公租房被違規(guī)融資抵押和擔保、學校違規(guī)收費和處置資產、拖欠截留農戶分紅和務工工資等侵害群眾切身利益的問題。
在企業(yè)、金融、行政事業(yè)和自然資源資產等4類國有資產管理審計方面,報告逐項揭示了企業(yè)資產管理混亂、金融風險資產底數不實、行政事業(yè)資產配置使用不夠集約高效、生態(tài)環(huán)境風險隱患仍未消除等影響國有資產安全的問題。
此外,報告還顯示,我國已建立起全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局,審計工作“下半篇文章”更加權威高效。截至2023年4月,對2021年度審計發(fā)現的問題,已整改問題金額8501.11億元,完善制度2900多項,追責問責1.4萬多人。
侯凱表示,對于問題,審計署依法征求了被審計單位意見,出具了審計報告、下達了審計決定;對于重大違紀違法問題線索,已依紀依法移交有關部門進一步查處?!坝嘘P地方、部門和單位正在積極整改。審計署將跟蹤督促,年底前報告全面整改情況?!?/p>
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